Основной целью деятельности АО «Центр развития инвестиций «Qaragandy Invest» (далее – Общество) является извлечение дохода посредством активизации организации перспективных производств, создания условий для привлечения инвестиций и содействия экономическому развитию Карагандинской области.
Общество оказывает регулируемые услуги, в том числе услуги по передаче электрической энергии потребителям, расположенным на территории специальной экономической зоны «Сарыарка», а также иным лицам.
С 6 ноября 2018 года Общество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по регулируемому виду деятельности – передача электрической энергии (далее – Услуга).
Приказом Департамента от 10 апреля 2026 года № 15 для АО «Центр развития инвестиций «Qaragandy Invest» утвержден тариф на услугу по передаче электрической энергии в размере 0,52 тенге/кВт*ч без учета НДС.
Об основных финансово-экономических показателях деятельности.
Доходная часть:
| № п/п | Наименование услуг | Сумма, тыс.тенге |
| 1. | Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии | 161 648,28 |
| 2. | Доходы от подачи воды по распределительным сетям | 3 126,00 |
| 3. | Доходы от предоставления подъездных путей | 19 750,47 |
| 4. | Доходы от сдачи в аренду (субаренду) имущества, зем.участки | 54 058,48 |
| 5. | Доходы от содержания подъездных автомобильных дорог | 12 818,85 |
| 6. | Прочие доходы | 81 012,23 |
| Итого: | 332 414,31 |
Расходная часть:
| № п/п | Наименование услуг | Сумма, тыс.тенге |
| 1. | Административные расходы | 221 712,11 |
| 2. | Себестоимость оказанных услуг | 923 367,04 |
| 3. | Прочие расходы | 6 482,82 |
| Итого: | 1 151 561,96 |
Операционный убыток за1- полугодие 2026 г – 819 148,1 тыс.тенге (со знаком минус)
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за
1-полугодие 2026 г.
В тарифной смете утвержденный объем передачи электрической энергии на 2026 год составляет 564 776,13 тыс. кВт*ч. Фактический объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за первое полугодие 2026 года составил 302 355,672 тыс. кВт*ч.
Потребителями услуг Общества являются промышленные предприятия Карагандинской области, в том числе предприятия, расположенные на территории специальной экономической зоны.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям Общества
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
Общество обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемой услуги, с учетом тарифов, утвержденных уполномоченным органом, и на равных условиях доступа.
Оказание услуг осуществляется в соответствии с условиями заключенных сторонами договоров и принятыми обязательствами.
Оплата за предоставляемые услуги поступает от потребителей в безналичной форме через банки второго уровня.
В первом полугодии 2026 года претензий и рекламаций со стороны потребителей Общества по качеству предоставляемых услуг не поступало.
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги передачи электрической энергии за 1 полугодие 2026 г.
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденные показатели | Фактические показатели за 1 полугодие 2026 года | Отношение заявленного показателя к утвержденному, % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| I | Затраты на производство товаров и услуг, всего в т.ч. | тыс.тенге | 118 797,34 | 87 456,74 | -26,38 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс.тенге | 25 657,20 | 16 713,07 | -34,9 | |
| 1.1. | -Сырье и материалы | тыс.тенге | 0 | |||
| 1.2. | -Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.тенге | 25 657,20 | 16 713,07 | -34,9 | |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала | тыс.тенге | 84 946,34 | 62 243,46 | -26,73 | |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 74 182,46 | 56 440,080 | -23,9 | |
| 2.2. | Социальный налог, социальные отчисления, ОСМС | тыс.тенге | 10 763,88 | 5 803,38 | -46,08 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
| 4.1. | Текущие ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости ОС | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
| 5 | Услуги сторонних организации производственного характера, в т.ч.: | тыс.тенге | 2 353,40 | 1 302,83 | -44,6 | |
| 5.1. | Аренда спецтехники | тыс.тенге | 2 353,40 | 1 302,83 | -44,6 | |
| 6 | Прочие расходы, в том числе: | тыс.тенге | 5 840,40 | 7 197,38 | 23,23 | |
| 6.1. | Техническое обслуживание телекоммуникационного оборудования АСКУЭ и SKADA | тыс.тенге | 2 095,60 | 1 634,09 | -22,0 | |
| 6.2. | Услуги охраны | тыс.тенге | 3 744,80 | 5 563,29 | 48,6 | |
| Услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования ячеек | тыс.тенге | 0 | ||||
| Ремонтные работы | тыс.тенге | 0 | ||||
| Услуги по физико-химическому анализу трансформаторного масла | тыс.тенге | 0 | ||||
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | тыс.тенге | 182 158,50 | 120 181,36 | -34,02 | |
| 7 | Общие административные расходы | тыс.тенге | 182 158,50 | 120 181,36 | -34,02 | |
| 7.1. | Заработная плата АУП | тыс.тенге | 0 | 0,00 | ||
| 7.2. | Социальный налог, соц. отчисления, ОСМС | тыс.тенге | 0 | 0,00 | ||
| 7.3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
| 7.4. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 147,6 | 3 506,76 | 205,57 | |
| 7.5. | Коммунальные услуги (дезинфекция и дератизация) | тыс.тенге | 108,4 | 95,89 | -12 | |
| 7.6. | Услуги связи | тыс.тенге | 30,0 | 15,69 | -48 | |
| 7.7. | Аудиторские услуги | тыс.тенге | 588,0 | -100,00 | ||
| 7.8. | Услуги банка | тыс.тенге | 43,0 | 13,70 | -68 | |
| 7.9. | Сопровождение 1С | тыс.тенге | 49,8 | 135,69 | 172,5 | |
| 7.10. | Страхование ГПО | тыс.тенге | 17,6 | -100,0 | ||
| 7.11. | Услуги почты | тыс.тенге | 2,1 | 15,92 | 658 | |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в том числе: | тыс.тенге | 180 172,00 | 116 397,71 | -35,4 | |
| 8.1. | нормативные технические потери | т.кВт.час | 6 200,00 | 3 278,30 | -47,1 | |
| % | 1,20 | 1,07 | -10,6 | |||
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 300 955,84 | 207 638,10 | -31,0 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0 | 0 | ||
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 300 955,84 | 207 638,10 | -31,0 | |
| VI | Сумма остатка необоснованно полученного дохода за 2023 год (4080,71 тыс.тг), и сумма необоснованно полученного дохода за 2024 год (3811,73 тыс.тг) | тыс.тенге | 7 892,44 | 6 268,44 | -20,6 | |
| VII | Всего доходов с учетом необоснованно полученного дохода | тыс.тенге | 293 063,40 | 201 369,66 | -31,3 | |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт. час | 564 776,13 | 302 355,67 | -46,5 | |
| IX | Компенсирующий тариф, без НДС | тенге/кВт.час | 0,52 | 0,67 | 28,3 | |
| Себестоимость, без НДС | ||||||
| Справочно | ||||||
| 9 | Среднесписочная численность персонала, в том числе: | чел | 24 | 24 | 0,0 | |
| 9.1. | Производственный персонал | чел | 24 | 24 | 0,0 | |
| 9.2. | Административный персонал | чел | 0 | |||
| 10 | Среднемесячная затработная плата, в том числе: | тенге | 257 578,00 | 257 578 | 0,0 | |
| 10.1. | Производственный персонал | тенге | 257 578,00 | 257 578 | 0,0 | |
| 10.2. | Административный персонал | тенге | 0 |